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晶昊盐化顺利完成2025年度审计工作
近日,晶昊盐化在全体财务人员的共同努力下,顺利完成2025年度审计工作,用实干筑牢审计工作根基。

为兼顾日常业务与年报预审,财务部采取“白+黑”“5+2”的工作模式:白天全力对接审计团队的现场问询,详细解答关于成本归集逻辑、销售结算流程、收入确认等专业问题,确保审计团队精准把握业务细节;晚上和周末则聚焦于审计数据整合、趋势分析与资料结构化输出,以高标准、高效率保障审计所需资料的完整性、时效性与系统性。
预审工作启动前,财务部提前谋划,依托分工明确、协同高效的工作机制,系统梳理全产业链财务资料,对销售合同、各类核心报表等核心材料进行分类归档,构建脉络清晰的审计资料体系。针对盐化行业审计重点领域,部门成员各司其职、精准发力,对重要财务数据开展多轮校验与台账规范性审查,深入分析金蝶ERP系统数据链路与核算逻辑,以严谨的态度层层把关,确保数据资料真实准确。面对审计问询,全体成员秉持客观公正、实事求是的原则,通过现场演示金蝶ERP操作流程、直观呈现数据核算逻辑的方式耐心解答,用过硬的专业能力高效完成问询反馈,为审计工作的顺利推进搭建起专业畅通的协作桥梁,确保了2025年度审计预审工作高效推进,也印证了公司在财务管控、内控建设等方面的扎实基础。
晶昊盐化将以此次审计为契机,系统梳理工作中的亮点与短板,深入总结审计协作过程中的宝贵经验,有针对性地查漏补缺、优化流程,强化风险防控、提升服务效能,以更严谨的态度、更务实的作风、更专业的能力,为公司稳健运营、高质量发展以及集团公司战略落地筑牢坚实可靠的财务根基。